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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</entePubblicatore>
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            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS GTL DEL 16.05.2017 PAPANICE CAMIGLIATELLOCROCE DI MAGARA</oggetto>
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            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI DEL 29.05.2017 PER ISOLA DI CAPO RIZZUTO</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto toner x kyocera taskalfa 1800</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI DEL 01.06.2017 PER SIMBARIO</oggetto>
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            <oggetto>VIAGGIO DA PAPANICE PER COSENZA GIORNO 29.04.17</oggetto>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Trasporto alunni del 09.05.2017 per Papasidero</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio n. 2 autobus del 29.05.2017 Papanice  San Giovanni in Fiore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI IN DATA 26.05.2017 DA SC. MEDIA MARGHERITA PER ROSSANO E CORIGLIANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VIAGGIO CROTONE  LE CASTELLA DE GIORNO 11.05.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto toner per Brother</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO TARGA IN DIBOND</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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            <oggetto>Trasporto alunni del 04.04.2017 e del 16.05.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto materiale per ufficio  Borgione</oggetto>
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                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio da Papanice per Sersale in data 10.05.2017</oggetto>
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                    <ragioneSociale>SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA </ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>295.45</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Access Point UBIQUITI UNIFI UAPACLR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TRENTO LUIGI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TRENTO LUIGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13608.12</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGA IN FOREX PROGETTO PON FESRCL20152</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03121930779</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AD e PROMOTION srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AD e PROMOTION srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>137</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni del 26.05.2017 per Camigliatello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FAZZOLARI GIUSEPPE TRASPORTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FAZZOLARI GIUSEPPE TRASPORTI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>TONER X KYOCERA MITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAXOFFICE DI BERGMAN ARLETTE MIREILLE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N. 9 viaggi per uscite da Scuola Margherita</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CORIALE GIOVANNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>riparazione macchina samsung presidenza ises </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DALCOPY SRL </ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DALCOPY SRL </ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03282230790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAXOFFICE DI BERGMAN ARLETTE MIREILLE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto cartucce per fotocopiatrice Samsung  Multixpress C 9201</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396510790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DALCOPY SRL </ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>387.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Revisione gen. pulitura lubrificazione collaudo fotocopiatrice Ecosys FS C 8520</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAXOFFICE DI BERGMAN ARLETTE MIREILLE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>563.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Toner Dalcopy</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>575.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio n. 3 pullman per viaggio da Margherita Crotone  Fondogesu e viceversa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NETO TRAVEL DI GIUSEPPE NOCE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03072570793</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETO TRAVEL DI GIUSEPPE NOCE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di trasporto alunni per uscite didattiche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura e montaggio di 46 sportelli in ferro per armadietti PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE ARREDAMENTO UFFICIO CAMILLO SIRIANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE </oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto risme di carta</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>TASSA DI SOGGIORNO TUTOR MAGLIONI MAURIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale didattico Giodicart srl </oggetto>
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            <oggetto>Trasporto alunni giorno 15122017 a le Castelle</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto vaschetta recupero toner samsung</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio n. 1 pullman per un viaggio da Papanice a Cutro villa Ermelinda</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA LIBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE MEDICO SANITARIO PRIMO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>371.43</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>assicurazione alunni e personale della scuola </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> ACQUISTO DEFIBRILLATORE ORDINE MEPA RDO 3941302</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto risma carta HP FORM. A4 80GR P15 FORMAZIONE PERSONALE ATA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS GTL DEL 14112017</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GRILLONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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